Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 07:09.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 330796919
Číslo faktúry: FD /0010
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Klin
Dodávateľ: T-Mobile
Adresa:
IČO:
Predmet: tel
Fakturovaná suma s DPH: 10,92
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 10.01.2011
Dátum splatnosti: 13.01.2011
Dátum úhrady: 21.01.2011
Súbor: FD_0010
Zverejnené: 28.06.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov