Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 09:02.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3307969571
Číslo faktúry: FD /009
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Klin
Dodávateľ: Slovenské telekomunikácie
Adresa:
IČO:
Predmet: tel
Fakturovaná suma s DPH: 10,92
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 10.01.2011
Dátum splatnosti: 24.01.2011
Dátum úhrady: 21.01.2011
Súbor: FD_009
Zverejnené: 28.06.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov