Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 00:27.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 22011
Číslo faktúry: FD /0023
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Klin
Dodávateľ: Združ.Biela Orava
Adresa:
IČO:
Predmet: čl.prísp.
Fakturovaná suma s DPH: 87,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 18.01.2011
Dátum splatnosti: 21.02.2011
Dátum úhrady: 21.02.2011
Súbor: FD_0023
Zverejnené: 28.06.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov