Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 15:30.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 20113545
Číslo faktúry: FD /0088
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Klin
Dodávateľ: TS Námestovo
Adresa:
IČO:
Predmet: vývoz PDO
Fakturovaná suma s DPH: 2898,70
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 05.04.2011
Dátum splatnosti: 05.04.2011
Dátum úhrady: 21.04.2011
Súbor: FD_0088
Zverejnené: 28.06.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov