Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:21.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2013262
Číslo faktúry: FD /0162/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ Klin
Dodávateľ: Dávid Vorčák
Adresa:
IČO:
Predmet: toner
Fakturovaná suma s DPH: 81,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 20.08.2013
Dátum splatnosti: 03.09.2013
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0162_13
Zverejnené: 22.08.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov