Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 00:11.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2013194
Číslo faktúry: FD /0128/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ Klin
Dodávateľ: Dávid Vorčák
Adresa:
IČO:
Predmet: toner
Fakturovaná suma s DPH: 48,50
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 24.06.2013
Dátum splatnosti: 08.07.2013
Dátum úhrady: 27.06.2013
Súbor: FD_0128_13
Zverejnené: 12.07.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov