Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 22:31.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 112013
Číslo faktúry: FD /0138/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ Klin
Dodávateľ: Školská jedáleň
Adresa:
IČO:
Predmet: obedy zamestnancov 06/2013
Fakturovaná suma s DPH: 540,71
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 02.07.2013
Dátum splatnosti: 31.07.2013
Dátum úhrady: 09.07.2013
Súbor: FD_0138_13
Zverejnené: 12.07.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov