Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 16:29.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 9751824952
Číslo faktúry: FD /0141/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ Klin
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: telekomunikačné služby
Fakturovaná suma s DPH: 108,60
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.07.2013
Dátum splatnosti: 17.07.2013
Dátum úhrady: 09.07.2013
Súbor: FD_0141_13
Zverejnené: 12.07.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov