Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 23:19.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7305805126
Číslo faktúry: FD /0127/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ Klin
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: telekomunikačné služby
Fakturovaná suma s DPH: 32,91
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 08.06.2013
Dátum splatnosti: 25.06.2013
Dátum úhrady: 25.06.2013
Súbor: FD_0127_13
Zverejnené: 12.07.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov