Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 23:31.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 130407
Číslo faktúry: FD /0129/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ Klin
Dodávateľ: U-MAX, spol.s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: tepovač, prášok na tep., filtračné vrecko
Fakturovaná suma s DPH: 621,80
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 26.06.2013
Dátum splatnosti: 03.07.2013
Dátum úhrady: 27.06.2013
Súbor: FD_0129_13
Zverejnené: 12.07.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov